رشد 52 درصدی درآمد و تقسیم سود 700 تومانی در آلومینا

توسط

*جهش 52 درصدی درآمد عملیاتی آلومینای ایران

شرکت آلومینای ایران در سال مالی 1403 موفق به ثبت یک عملکرد مالی درخشان شد. این شرکت با فروش انواع محصولات خود، درآمد عملیاتی خود را به بیش از 11.2 هزار میلیارد تومان رساند. این رقم در مقایسه با درآمد 7.4 هزار میلیارد تومانی سال 1402، یک رشد قابل توجه 52 درصدی را نشان می‌دهد. در تفکیک درآمدها، فروش هیدرات با 6.6 هزار میلیارد تومان، شمش آلومینیوم با 5.4 هزار میلیارد تومان و آلومینا با 5.1 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را داشته‌اند.

*تصویب سود 7000 ریالی برای هر سهم

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که با حضور 95.2 درصدی سهام‌داران برگزار شد، یکی از مهم‌ترین مصوبات، تقسیم سود نقدی بود. سهام‌داران حاضر در این جلسه، با تقسیم سود 700 تومانی (معادل 7000 ریال) به ازای هر سهم موافقت کردند. این تصمیم نشان‌دهنده عملکرد سودآور شرکت و توجه به منافع سهام‌داران در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 است.

*افزایش ذخایر بوکسیت به 40 میلیون تن

یکی از دستاوردهای استراتژیک شرکت در حوزه اکتشاف، افزایش چشمگیر ذخایر بوکسیت بوده است. با انجام 86 هزار و 171 متر حفاری اکتشافی طی 5 سال گذشته، کل ذخایر بوکسیت شرکت به بیش از 40 میلیون تن رسیده است. این اقدام، تامین پایدار ماده اولیه برای تولید آلومینا را تضمین می‌کند. همچنین ذخیره قطعی دو معدن شیرین چشمه و جهان‌آباد به میزان 983 تن برآورد شده که می‌تواند نیاز شرکت را تا 12 سال آینده تامین نماید.

*رکوردشکنی در خرید بوکسیت از بخش خصوصی

شرکت آلومینای ایران در سال 1403 با خرید 150 هزار تن بوکسیت از معادن بخش خصوصی، رکوردی تاریخی ثبت کرد. این میزان خرید از زمان راه‌اندازی شرکت بی‌سابقه بوده است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شد که افزایش هزینه‌های حمل و نوسانات نرخ ارز، واردات بوکسیت را غیراقتصادی کرده بود. همچنین این شرکت با استخراج 806 هزار تن بوکسیت از 30 معدن تحت تملک خود و ثبت رکورد باطله‌برداری به میزان 40 هزار و 934 تن، بر تامین پایدار خوراک تمرکز کرده است.

*مدیریت تولید در شرایط چالش‌برانگیز

در سال 1403، شرکت با وجود کاهش 10.96 درصدی مدول بوکسیت و تشدید محدودیت‌های برق، توانست تولید هیدرات را 5.62 درصد افزایش دهد. تولید 390 هزار و 953 تن هیدرات در این سال، نتیجه مستقیم اقداماتی چون افزایش آماده‌به‌کاری تجهیزات و مدیریت توقفات تولید بود. با این حال، تولید آلومینا (200 هزار و 429 تن) و شمش آلومینیوم (33 هزار و 287 تن) به دلیل همین چالش‌ها با کاهش مواجه شدند.

*بهینه‌سازی مصرف انرژی در خطوط تولید

آلومینای ایران در سال 1403 گام‌های موثری در جهت مدیریت مصرف انرژی برداشت. میزان مصرف برق در این شرکت 1.76 درصد، مصرف گاز 11.64 درصد و مصرف آب 12.12 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. این آمار نشان‌دهنده تمرکز مجموعه بر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی است، هرچند محدودیت در تامین گاز، مصرف مازوت را برای جلوگیری از توقف خط تولید افزایش داد.

*هدف‌گذاری تولید و توسعه در سال 1404

مدیرعامل شرکت برنامه‌های سال 1404 را نیز تشریح کرد. هدف‌گذاری برای تولید شامل تکلیس 230 هزار تن آلومینا، تولید بیش از 34 هزار تن شمش آلومینیوم و 391 هزار تن هیدرات است. برای تحقق این اهداف، شرکت بر تامین پایدار بوکسیت باکیفیت از طریق اکتشافات جدید، خرید داخلی و واردات احتمالی از هند و آفریقا تمرکز خواهد کرد.

*پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی

شرکت آلومینای ایران با وجود ریسک‌هایی مانند هزینه‌ها و تامین انرژی، پروژه‌های توسعه‌ای متعددی را در دستور کار دارد. طرح‌هایی نظیر احداث دو دستگاه تیکنر گل، مخازن بافر جدید و احداث نیروگاه خورشیدی در حال اجرا هستند. علاوه بر این، پروژه‌های آتی مانند تولید کلر آلکالی، فاز دوم واحد شمش و احداث نیروگاه‌های حرارتی و بادی، چشم‌انداز توسعه پایدار شرکت را ترسیم می‌کنند.

***

عملکرد شرکت آلومینای ایران در سال مالی 1403، تصویری از یک مدیریت موفق در مواجهه با چالش‌های عملیاتی را به نمایش می‌گذارد. جهش 52 درصدی درآمد عملیاتی و تقسیم سود قابل توجه 7000 ریالی، نشان‌دهنده توانایی شرکت در خلق ارزش برای سهام‌داران است. تمرکز بر راهکارهای استراتژیک مانند افزایش ذخایر بوکسیت به 40 میلیون تن و ثبت رکورد در خرید از بخش خصوصی، امنیت تامین مواد اولیه را برای آینده تضمین می‌کند. این اقدامات، در کنار بهینه‌سازی مصرف انرژی و پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای، جایگاه «آلومینا» را به عنوان یک بازیگر کلیدی و پایدار در زنجیره تولید آلومینیوم کشور تثبیت می‌نماید.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد