مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع فروآلیاژ ایران با حضور 76.5 درصد سهامداران برگزار شد که در آن ضمن تشریح دلایل زیان 71 میلیارد تومانی سال 1404، از جبران کامل این زیان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داده شد. ناترازی شدید انرژی و خاموشی طولانیمدت کورهها عامل کاهش تولید مذاب به 25 هزار تن بود. شرکت برای سال جاری تحقق سود خالص 370 میلیارد تومانی و جهش صادرات از 25 درصد به 60 درصد را هدفگذاری کرده است. در پایان این مجمع به دلیل زیانده بودن سال مالی گذشته، سودی میان سهامداران تقسیم نشد.
کالبدشکافی اثر ناترازی انرژی بر توقف فعالیت کورههای تولیدی فروآلیاژ
محدودیتهای شدید در تامین برق بخش صنعت، ظرفیتهای اسمی این مجتمع را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. حجم مذاب تولیدی شرکت در سال مورد گزارش به 25 هزار تن رسید که نشاندهنده کاهش 32 درصدی است. بررسیها نشان میدهد تنها 1100 تن از این کاهش ناشی از مسائل فنی بوده و مابقی معادل 16 هزار تن مستقیماً به دلیل قطعی برق رخ داده است. در این دوره، کوره شماره 1 به مدت 83 روز، کوره شماره 2 به میزان 143 روز و کوره شماره 3 به مدت 297 روز خاموش بودهاند.
تغییر استراتژی در معدن پیر و تمرکز بر عملیات گسترده باطلهبرداری
مدیریت تامین مواد اولیه مجتمع با هدف حفظ بقای بلندمدت ذخایر معدنی وارد یک فاز مهندسی جدید شده است. حجم استخراج از معدن اختصاصی شرکت به صورت عمدی کاهش یافته است. با توجه به قدیمی بودن معدن، فرآیند عملیات باید به سمت باطلهبرداری سنگین هدایت میشد. در حال حاضر ظرفیت استخراج ملکی روی عدد 30 هزار تن تنظیم شده و مدیران مجموعه مابقی نیاز خطوط تولید را از طریق خرید مستقیم از بازار تامین کردهاند.
ترازنامه مالی سال ۱۴۰۴ و دلایل اصلی ثبت زیان خالص در شرکت
ساختار مالی مجتمع در سال گذشته تحت تاثیر شدید فاکتورهای کلان اقتصادی و هزینههای تحمیلی قرار داشته است. سرمایه فعلی شرکت در حال حاضر حدود 2 همت است و فروش سال گذشته با رشد ریالی 5.34 درصدی همراه شد. با این حال، افزایش بهای مواد اولیه، صعود نرخ بهرهبرداری از معدن، افزایش هزینههای حملونقل و جهش نرخ انرژی سبب شد تا شرکت موفق به تولید در حد ظرفیت خود نشود و زیان خالص 71 میلیارد تومانی را در سال 1404 ثبت کند.
خیز استراتژیک فروآلیاژ برای تحقق سود ۳۷۰ میلیارد تومانی و جهش صادرات
برنامهریزیهای جدید مدیریتی از تغییر مسیر بنیادین شرکت و بازگشت به ریل سودآوری حکایت دارد. با بهکارگیری مشاوران زبده، کارنامه زیانده سال گذشته طی سه ماهه نخست امسال به طور کامل جبران شده است. هدفگذاری شرکت برای پایان سال جاری، تحقق سود خالص 370 میلیارد تومانی است. همچنین مدیریت بخش بازرگانی برنامه دارد سهم صادرات محصولات را از 25 درصد سال گذشته به 60 درصد در سال جاری افزایش دهد.
تامین مالی ۱۰۰ همتی برای بازسازی خطوط و مدیریت هوشمند نیروی انسانی
نوسازی ساختار کارخانجات و اصلاح زنجیره منابع انسانی در صدر اولویتهای اجرایی شرکت قرار گرفته است. مدیریت مجموعه در تلاش است تا تسهیلاتی به ارزش 100 همت را جهت بازسازی و طرحهای نوسازی اخذ کند. در بخش نیروی انسانی، به دلیل وجود برخی حساسیتها امکان تعدیل مستقیم وجود ندارد؛ از این رو سیاست عدم جذب نیروی جدید و کاهش نیروهای مازاد از طریق خروجیهای بازنشستگی اعمال میشود. همچنین بروزرسانی سیستمهای فروآلیاژ و فروسلیس از سه سال گذشته آغاز شده و همچنان تداوم دارد.
پایداری عملیاتی در برابر تهدیدهای برقی و توسعه صادرات فروسیلیس مرغوب
فشارهای صنعتی در منطقه استقرار کارخانه به دلیل مصرف 90 مگاواتی مجموعه بسیار بالا ارزیابی میشود، به طوری که در سال جاری شرکت 7 بار با تهدید قطع برق مواجه شده است. با وجود اینکه از ظرفیت 60 هزار تنی سه کوره، حجم 23 هزار تن تولید پیشبینی شده، اما استراتژی فروش تغییر یافته است. شرکت در حال حاضر محصول فروسیلیس 72 درصد را با قیمتهای بسیار مناسب به بازارهای بینالمللی صادر میکند تا سود پیشبینی شده محقق شود.
ساخت نیروگاه خورشیدی در سمنان به عنوان راهکار خروج از بحران قطعی برق
تامین انرژی پایدار از طریق منابع تجدیدپذیر، راهبرد اصلی شرکت برای رهایی از چالشهای ناترازی برق است. فروآلیاژ ایران برنامه احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 15 مگاوات را در منطقه سمنان کلید زده است تا برق مورد نیاز بخشهای فروآلیاژ و فروسیلیس را تامین کند. از سوی دیگر، مدیران تاکید دارند که به دلیل چالشهای عمده در تامین گاز، ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی در این منطقه به هیچ وجه توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. عدم تقسیم سود نقدی نیز در پایان به دلیل زیانده بودن عملکرد سال گذشته به تصویب مجمع رسید.
***
گزارش مجمع شرکت صنایع فروآلیاژ ایران پتانسیل بالای این مجموعه را برای یک بازگشت موفق مالی (Turnaround) نشان میدهد. خاموشی طولانیمدت کورهها در سال 1404 که منجر به زیان 71 میلیارد تومانی شد، عمق آسیب ناترازی انرژی به صنایع کشور را آشکار میسازد. با این حال، جبران کامل این زیان تنها در سه ماهه نخست سال جاری، نشاندهنده چابکی عملیاتی و اثربخشی راهبردهای جدید مشاوران شرکت است. چرخش فروش به سمت بازارهای صادراتی و تمرکز بر فروسیلیس 72 درصد، حاشیه سود ریالی شرکت را در برابر تورم داخلی بیمه میکند. در نهایت، ایده احداث نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی در سمنان، گامی کلیدی برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری و تضمین پایداری تولید در سالهای آتی به شمار میرود که چشمانداز سود 370 میلیارد تومانی امسال را دردسترستر خواهد کرد.