کاهش 11 درصدی تولید در کنار رشد فروش داخلی
سید اردشیر افضلی، مدیرعامل ذوبآهن اصفهان، در گزارش خود به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اعلام کرد. مجموع تولید در سبد محصولات مختلف طی سال مالی 1403 به 2 میلیون و 254 هزار تن رسید. این آمار نشاندهنده کاهشی 11 درصدی نسبت به عملکرد سال گذشته است. در مقابل، حوزه فروش داخلی عملکرد مثبتی را به ثبت رساند. این شرکت موفق شد 1 میلیون و 721 هزار تن محصول را در بازار داخل به فروش برساند. این میزان فروش، رشدی معادل 15 درصد در مقایسه با فروش 1.5 میلیون تنی سال مالی 1402 را نشان میدهد.
عملکرد حوزه صادرات و درآمد عملیاتی
در بخش صادرات، ذوبآهن اصفهان موفق به فروش 547 هزار تن از محصولات خود شد. این محصولات شامل تیرآهن، کلاف، میلگرد و شمش کالایی بودند. افضلی همچنین به افزایش 5 درصدی درآمد عملیاتی شرکت در سال 1403 اشاره کرد. درآمد عملیاتی شرکت در این دوره به بیش از 60 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این وجود، این رشد درآمدی تحت تأثیر افزایش هزینهها قرار گرفت.
چالش افزایش بهای تمامشده و کاهش سود ناخالص
مدیرعامل شرکت تصریح کرد که بهای تمامشده تولید با رشدی 7 درصدی به حدود 59 هزار میلیارد تومان رسیده است. این شکاف میان رشد درآمد و رشد هزینهها باعث شد سود ناخالص شرکت کاهش پیدا کند. این سود با افتی 234 میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته مواجه شد. این موضوع نشاندهنده فشار هزینههای تولید بر سودآوری شرکت است.
ریشهیابی افزایش 9.5 همتی هزینهها
افضلی جزئیات عوامل اصلی افزایش هزینهها را تشریح کرد. افزایش هزینه خرید مواد اولیه به میزان 1.5 همت و افزایش حقوق و دستمزد به میزان 1.9 همت از دلایل اصلی بودند. همچنین، هزینه انرژی 1.1 همت و عوارض آلایندگی با افزایش از 0.5 درصد به 1.5 درصد، هزینهای معادل 0.4 همت به شرکت تحمیل کرد. زیان تسعیر ارز تسهیلات ارزی به میزان 0.2 همت و هزینه مالی تسهیلات ریالی به میزان 0.7 همت، مجموع افزایش هزینهها را به 9.5 همت رساند.
تمرکز بر برنامههای اصلاحی و توسعهای
مدیرعامل ذوبآهن به برنامههای بلندمدت برای بهبود ساختار تولید اشاره کرد. اصلاح فرآیند از کوره بلند به روش ترکیبی کوره بلند-قوس الکتریکی (NOF) در دستور کار است. این تغییر به کاهش سهم 45 درصدی انرژی در هزینهها کمک میکند. همچنین احداث یک واحد تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 1 میلیون و 700 هزار تن با تکیه بر توان داخلی برنامهریزی شده است. در برنامههای کوتاهمدت، مواردی چون راهاندازی LF، راهاندازی باتری شماره 2 ککسازی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش صادرات برای خروج از زیان پیشبینی شده است.
مصوبات نهایی مجمع عمومی سالانه
در پایان مجمع، صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت ذوبآهن اصفهان برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 با اکثریت آرا به تصویب رسید. همچنین، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال مالی آینده انتخاب شد. روزنامه اطلاعات نیز برای درج آگهیهای رسمی شرکت به مدت یک سال تعیین گردید.
***
گزارش سالانه ذوبآهن اصفهان تصویری دوگانه از عملکرد این غول صنعتی ارائه میدهد. از یک سو، رشد 15 درصدی فروش داخلی و افزایش 5 درصدی درآمد عملیاتی، نشاندهنده موفقیت شرکت در حفظ و تقویت جایگاه بازاری خود است. اما از سوی دیگر، کاهش 11 درصدی حجم تولید و جهش 9.5 همتی هزینههای عملیاتی، زنگ خطر را برای سودآوری به صدا درآورده است. این افزایش هزینهها که عمدتاً ناشی از عوامل کلان اقتصادی مانند قیمت انرژی و مواد اولیه است، سود ناخالص شرکت را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. حرکت به سمت اصلاح فرآیندهای تولیدی و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا، راهبردی کلیدی برای مقابله با این چالشها و بازگشت به مسیر سودآوری پایدار خواهد بود.