رکوردشکنی «نوری» در سال ۱۴۰۴؛ تولید ۱۱۷ درصدی و جهش درآمد به ۱,۵۹۴ هزار میلیارد ریال

توسط

شرکت پتروشیمی نوری در سال مالی ۱۴۰۴ با ثبت رکوردهای جدید در تولید و فروش، جایگاه خود را به عنوان لیدر صنعت آروماتیک تثبیت کرد. این شرکت با دستیابی به ظرفیت تولید ۱۱۷ درصدی در آذرماه و ثبت رشد ۳۴ درصدی در درآمدهای ۹ ماهه، نشان داد که استراتژی‌های مدیریتی آن در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها و ارتقای بهره‌وری کاملاً موفق بوده است.

جهش تولید فراتر از ظرفیت اسمی؛ ثبت رکورد ۱۱۷ درصد

بررسی دقیق داده‌های عملیاتی پتروشیمی نوری در آذرماه ۱۴۰۴، حکایت از یک تحول بنیادین در خطوط تولید دارد. این مجتمع عظیم آروماتیکی موفق شد میزان تولید ماهانه خود را با افزایشی چشمگیر نسبت به دوره مشابه سال قبل، از رقم ۳۴۵ هزار تن به ۴۳۱ هزار تن برساند؛ تغییری که بیانگر رشد ۲۵ درصدی در مقیاس ماهانه است.

نکته حائز اهمیت در این آمار، شاخص «نسبت تولید به ظرفیت اسمی» است. در حالی که این شاخص در آذر ۱۴۰۳ بر روی عدد ۹۴ درصد قرار داشت، در آذر امسال با جهشی معنادار به ۱۱۷ درصد رسید. این یعنی پتروشیمی نوری نه‌تنها از تمام ظرفیت اسمی خود استفاده کرده، بلکه با بهینه‌سازی فرایندها، ۱۷ درصد فراتر از ظرفیت طراحی‌شده محصول تولید کرده است. در مقیاس تجمعی نیز، تولید ۹ ماهه شرکت به عدد ۳ میلیون و ۸۵۳ هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

کارنامه درخشان مالی؛ رشد ۳۴ درصدی درآمدها

در بخش عملکرد مالی و فروش، پتروشیمی نوری اعداد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴، از مرز ۱,۵۹۴ هزار میلیارد ریال عبور کرد. مقایسه این عدد با درآمد ۱,۱۸۷ هزار میلیارد ریالی در دوره مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۳۴ درصدی در جریان درآمدی شرکت است.

این افزایش درآمد حاصل ترکیبی هوشمندانه از فروش داخلی و صادراتی است. طبق گزارش‌ها، فروش داخلی شرکت رشدی ۳۷ درصدی و فروش صادراتی رشدی ۲۴ درصدی را تجربه کرده‌اند که نشان از تقاضای قدرتمند برای محصولات نوری در هر دو بازار دارد.

عملکرد ماهانه و استراتژی فروش

نگاهی به عملکرد ماهانه آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند صعودی فروش همچنان ادامه دارد. فروش ریالی شرکت در این ماه به تنهایی به رقم ۱۸۹ هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با فروش ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی آذر ۱۴۰۳، رشدی معادل ۹ درصد را نشان می‌دهد. تحلیلگران این افزایش درآمد را ناشی از تغییر استراتژی شرکت به سمت تولید و عرضه «محصولات با ارزش افزوده بالا» و همچنین مدیریت هوشمندانه ترکیب تولید می‌دانند که منجر به ارتقای حاشیه سود و کارایی فروش شده است.

جمع‌بندی و تحلیل اقتصادی:

عملکرد پتروشیمی نوری در سال ۱۴۰۴ را می‌توان الگویی از «مدیریت تاب‌آوری» در شرایط تحریمی دانست. دستیابی به تولید ۱۱۷ درصدی ظرفیت اسمی، پیام روشنی از سلامت فنی تجهیزات و توان بالای متخصصان داخلی این شرکت مخابره می‌کند. رشد همزمان فروش داخلی و صادراتی نیز ریسک تمرکز بر یک بازار خاص را کاهش داده و جریان نقدینگی پایداری را برای شرکت تضمین کرده است. این مولفه‌ها در کنار هم، پتروشیمی نوری را به یکی از گزینه‌های امن و رو به رشد برای سهامداران در بازار سرمایه تبدیل کرده و چشم‌انداز سودآوری آن را برای پایان سال مالی روشن‌تر می‌سازد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد