مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد «هرمز» برگزار شد و تقسیم ۵۷ درصدی سود خالص به میزان ۹۳ ریال به ازای هر سهم به تصویب سهامداران رسید. علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت، در این نشست از جهش ۵۶ درصدی درآمدهای عملیاتی و به صفر رسیدن هزینههای مالی جذبنشده یک هزار میلیارد تومانی خبر داد. این مجتمع معدنی و صنعتی علیرغم محدودیتهای انرژی و چالشهای ژئوپلیتیک، با ثبت رشد ۳۴ درصدی در زنجیره تولید، از ظرفیت اسمی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تختال عبور کرد.
عبور موفقیتآمیز از ظرفیت اسمی تولید و حذف هزینههای جذبنشده
کادر مدیریتی و فنی شرکت فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴ موفق شد با وجود محدودیتهای شدید زیرساختی، نرخ تولید آهن اسفنجی و تختال را به میزان ۳۴ درصد ارتقا دهد. این افزایش حجم عملیاتی سبب شد تا ظرفیت واقعی مجتمع از سقف اسمی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن عبور کند؛ دستاورد مهمی که هزینههای مالی جذبنشده شرکت را که در سالهای گذشته فراتر از ۱ هزار میلیارد تومان بود، در پایان سال مالی به صفر رساند.
صعود ۱۸ درصدی حجم فروش و پایداری در بازارهای صادراتی
حجم کل فروش شرکت در بازارهای داخلی و خارجی با رشد ۱۸ درصدی به رقم ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار تن دست یافت. معاونت فروش و بازاریابی شرکت با اتخاذ نگاه راهبردی، حفظ و تثبیت سهم بازارهای بینالمللی را بر سودآوری کوتاهمدت ارزیابی کرد؛ به طوری که بررسی ساختار درآمدی نشان میدهد ۱۸ درصد از زنجیره ارتقای درآمدهای شرکت ناشی از رشد تولید و ۴۰ درصد آن حاصل افزایش نرخ جهانی تختال بوده است.
ثبت شاخصهای مالی فراتر از متوسط زنجیره فولاد کشور
تحلیل شاخصهای مالی نشاندهنده بازگشت مقتدرانه هرمز به مدار سودآوری است. در حالی که درآمد عملیاتی زنجیره فولاد کشور ۳۸.۵ درصد رشد داشت، فولاد هرمزگان موفق به ثبت رشد ۵۶ درصدی شد. همچنین این مجتمع صنعتی با ثبت رشد ۲۸.۸ درصدی در بخش سود عملیاتی و رشد ۱۸ درصدی در سود خالص، کارنامهای به مراتب بالاتر از میانگین ۴.۳ درصدی و ۲.۸ درصدی کل صنعت فولاد ایران به نمایش گذاشت.
پایش راهبردی طرحهای توسعه و تامین مالی ۱۱ هزار میلیارد تومانی
مدیریت ارشد شرکت با انجام پایش جدید بر روی ۲۹ پروژه زیرساختی، اقدام به اصلاح قراردادها و تحویل موقت ۷ پروژه کلیدی در حوزه بهینهسازی انرژی کرد. همچنین با جذب ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی در دیماه، روند ساخت ۴ ابرپروژه اصلی شامل مگامدول احیای مستقیم با پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصد، واحد دوم اکسیژن پلنت، ایستگاه تحت فشار و ۴ مخزن ۷ هزار مترمکعبی ذخیرهسازی آهن اسفنجی شتاب گرفته است.
استراتژیهای کربنزدایی و مزیت رقابتی کوره قوس الکتریکی
با تغییر الگوی صنعت جهانی به سمت تولید فولاد سبز و هیدروژنمحور تا سال ۲۰۵۰، موقعیت جغرافیایی و تکنولوژیکی فولاد هرمزگان به عنوان یک هاب صادراتی تقویت میشود. تولید ۹۵ درصد از فولاد کشور به روش کوره قوس الکتریکی، انتشار کربن را در مقایسه با روش کوره بلند به شدت کاهش داده و این مجتمع را که موفق به دریافت تندیس سیمین تعالی سازمانی و عنوان صادرکننده نمونه ملی شده، در جایگاه ممتازی قرار میدهد.
مدیریت چالشهای حاملهای انرژی و زیرساختهای ریلی در افق ۱۴۱۰
تحقق افق تولید ۷۰ میلیون تن فولاد در کشور نیازمند توسعه جدی زیرساختها است، چرا که محدودیت ۵۰ درصدی انرژی میتواند حجم تولید واقعی را به ۳۵ میلیون تن محدود کند. فولاد هرمزگان برای مقابله با افزایش ۷۰ درصدی نرخ برق و رشد ۷۷ درصدی قیمت مواد مصرفی، راهبردهای ۶ گانهای شامل احداث نیروگاه اختصاصی، طراحی اتاق پایش مصارف، مدیریت بهای تمامشده و بهینهسازی سیستم لنس سایدوال را عملیاتی کرده است.
***
کارنامه مالی فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده تابآوری بالا و مدیریت بهینه ریسک در مواجهه با چالشهای ژئوپلیتیک و نوسانات نرخ ارز است. رشد ۵۰.۷ درصدی ارزش نماد هرمز در بازار سرمایه طی یک ماه اخیر، بازتاب مستقیمی از اعتماد معاملهگران به سودآوری مستند این بنگاه اقتصادی است. تنوعبخشی به سبد محصولات، بهرهگیری از مزیت دسترسی به آبهای آزاد جهت کاهش هزینههای حملونقل ریلی سنگآهن از مرکز کشور و تمرکز بر بهینهسازی مصرف انرژی، سودآوری پایدار هرمز را در سال ۱۴۰۵ تضمین کرده و نقش استراتژیک آن را در تنظیم بازار ورق داخلی حفظ خواهد کرد.