مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایرانخودرو دیزل با حضور ۵۸ درصدی سهامداران برگزار شد که طی آن دستاوردهای مالی سال گذشته شامل تحقق درآمد عملیاتی ۴۵,۸۰۰ میلیارد تومانی، سود ناخالص ۱۰,۷۰۰ میلیارد تومانی و رشد ۱۱ درصدی تولید به تایید رسید. این شرکت با ثبت افزایش ۵ درصدی در تعداد فروش و جهش ۶۰ درصدی در مبالغ فروش، سهم بازار خود را به ۲۴.۲ درصد ارتقا داد. همچنین در این مجمع، تقسیم سود نقدی ۹ ریال به ازای هر سهم تصویب و برنامه تولید ۱۴,۰۰۰ دستگاه خودرو برای سال ۱۴۰۵ هدفگذاری شد.
جهش مالی و ارتقای چشمگیر سهم بازار خاور در اقتصاد خودرویی
شرکت ایرانخودرو دیزل در سال مالی گذشته توانست عملکرد مالی قدرتمندی را با وجود چالشهای ژئوپلیتیک و محیطی ثبت کند. درآمد عملیاتی شرکت با جهش چشمگیر به رقم ۴۵,۸۰۰ میلیارد تومان رسید و سود ناخالص ۱۰,۷۰۰ میلیارد تومانی و سود خالص ۹۱۸ میلیارد تومانی را به ارمغان آورد. در این دوره، حجم فروش شرکت از نظر تعداد ۵ درصد و از نظر ریالی بیش از ۶۰ درصد رشد کرد تا در نهایت سهم بازار ایرانخودرو دیزل با رشد ۴۹ درصدی نسبت به رقبا، به ایستگاه ۲۴.۲ درصد برسد.
مدیریت بحران تولید و رفع چالش تعهدات معوق مشتریان
روند تولید شرکت تا مردادماه سال گذشته تحت تاثیر تنشهای منطقهای و شرایط جنگی با افت همراه بود، اما از مرداد تا آبان بهبود یافت؛ هرچند توقف ناخواسته کارخانه در اسفندماه مانع از تحقق ۱۱,۰۰۰ دستگاه از برنامه پیشبینیشده شد. با این حال، امتیازات منفی کیفی محصولات روندی کاهشی داشت و کیفیت تولیدات ارتقا یافت. همچنین ۶۵۰ دستگاه خودروی فاکتورشده که به دلیل تعطیلی اسفند، مسائل بانکی و شمارهگذاری دپو شده بودند، با پیگیری مدیریت به طور کامل به مشتریان تحویل داده شدند.
تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و پایداری شبکه زنجیره تأمین
مدیریت ایرانخودرو دیزل موفق شد حدود ۳,۰۰۰ دستگاه از خودروهای رسوبی و سنواتی شرکت را تعیین تکلیف کند که ۵۰ درصد این اقلام از طریق فرآیند مزایده به فروش رسید و اقدامات لازم برای واگذاری مابقی آنها نیز در جریان است. از سوی دیگر، کاهش مطالبات معوق قطعهسازان و پرداخت منظم به شبکه تأمین داخلی، نقش بهسزایی در پایداری خطوط تولیدی شرکت در سال گذشته ایفا کرد.
وصول مطالبات ارزی و ریالی از وزارت کشور و شهرداری
پرونده مطالبات سنواتی ۸۱ میلیون یورویی شرکت از وزارت کشور پس از ماهها رایزنی به نتایج مثبتی رسید؛ به طوری که ۴۱ میلیون یورو به صورت نقد واریز شد و مابقی در قالب ۴ قسط ۱۰ میلیون یورویی وصول میشود. در مقابل، بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت با تحویل ۲۴۰ دستگاه محصول تسویه خواهد شد. همچنین مطالبات ۱۹ میلیارد تومانی از شهرداری با رای دادگاه به ۱,۳۰۰ میلیارد تومان تبدیل شد که بخش عمده آن در قالب تملک زمینی به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان در محدوده اشرفی اصفهانی در حال انتقال است.
رکوردشکنی شرکتهای زیرمجموعه و ارتقای ظرفیت قطعهسازی
شرکتهای تابعه ایرانخودرو دیزل در سال گذشته موفق به ثبت رکوردهای تاریخی در تولید شدند. شرکت ومکو بالاترین حد نصاب تولیدی خود را جابهجا کرد، شرکت ایدم حجمی فراتر از ظرفیت اسمی خود به تولید رساند و شرکت چرخشگر موفق شد از رکورد تولید ۲۵ ساله خود عبور کند. این جهش تولید در حلقههای پیشین زنجیره، ساختار تولید قطعات تجاری را مقتدرتر از گذشته کرده است.
توسعه مگا پروژههای مسافری و سودآوری کلان خطوط اتوبوسسازی
حوزه تولید اتوبوس به عنوان یک بخش بسیار سودآور، محور برنامههای راهبردی شرکت قرار گرفته است. در پروژه تولید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بینشهری تاکنون ۱۰۰ دستگاه تولید شده و به دلیل اهمیت نوسازی ناوگان عمومی توسط دولت، تفاهمنامه قرارداد برای ۵۰۰ دستگاه دیگر نیز در دستور کار است. آثار مالی این طرحها به زودی در صورتهای مالی نمایان میشود؛ هرچند محدودیت واردات قطعات CKD چالشهایی را ایجاد کرده که مدیریت درصدد تأمین نقدینگی برای بازگشایی مسیرهای جدید است.
نقشه راه سال ۱۴۰۵ و رونمایی از نسل جدید خودروهای فوتون
برنامههای استراتژیک شرکت برای سال ۱۴۰۵ بر تولید نسل جدید کامیون و کامیونت فوتون، اتوبوس بینشهری کینگلانگ، اتوبوس بینشهری جدید، ارتقای فنی اتوبوس برقی و عرضه نسل جدید پیکاپ تمرکز دارد. هدفگذاری کل تولید سال جاری ۱۴,۰۰۰ دستگاه تعیین شده است. در همین حال، راه اندازی نخستین تعمیرگاه اختصاصی محصولات فوتون کیفیت خدمات پس از فروش را بهبود بخشیده و شرکت با پرداخت کمترین نرخ کمیسیون نسبت به رقبا، اولویت را بر مطلوبیت خدمات استوار کرده است.
اقدامات ساختاری در حوزه داراییها و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی
شرکت اقدامات حقوقی گستردهای را جهت دریافت سند تکبرگ مالکیت کارخانه مرکزی به سرانجام رسانده و این مهم را به تمام شرکتهای زیرمجموعه نیز ابلاغ کرده است. همچنین در راستای وصول یکی از مطالبات، زمینی در مجاورت کارخانه تملک میشود که تغییر کاربری آن از کشاورزی به صنعتی در دستور کار است. افزون بر این، ۳۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی رفع شده و طرح افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها به طور رسمی در دستور کار هیئتمدیره قرار خواهد گرفت.
***
تحلیل جامع صورتهای مالی خاور نشان میدهد که شرکت علیرغم تکانههای شدید ناشی از تعطیلات اجباری اسفندماه و چالشهای واردات قطعات CKD، یک چرخش استراتژیک موفق به سمت بهینهسازی کانالهای درآمدی داشته است. جهش ۶۰ درصد مبالغ فروش در کنار رشد سهم بازار به ۲۴.۲ درصد، گویای قدرت قیمتگذاری بالا و محبوبیت محصولات تجاری شرکت در بازار است. وصول مطالبات کلان ارزی از وزارت کشور و داراییهای ملکی ارزشمند از شهرداری، نقدینگی و ساختار ترازنامهای شرکت را برای تأمین سرمایه در گردش پروژههای بزرگی نظیر اتوبوسهای بینشهری و نسل جدید فوتون آماده میسازد. از طرفی، عملیاتیشدن برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و اخذ اسناد تکبرگ ملک کارخانه، نه تنها ساختار مالی شرکت را اصلاح میکند، بلکه جذابیت معاملاتی نماد خاور را در بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.